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中共饒平縣統(tǒng)計局黨組關于巡察整改階段性進展情況的通報
來源:潮州市紀委監(jiān)委    作者:潮邑清風    發(fā)布時間:2021-11-30    點擊數:28923次

根據市委統(tǒng)一部署,2020年11月5日至2021年2月8日,市委第巡察組對饒平縣統(tǒng)計局黨組進行了巡察。2021年4月19日,市委巡察組向饒平縣統(tǒng)計局黨組反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》有關規(guī)定要求,現將巡察整改階段性進展情況予以公布。

一、提高政治站位,強化巡察整改責任落實

縣統(tǒng)計局黨組認真落實市委第三巡察組巡察反饋意見,堅決把落實問題整改作為當前一項重大政治任務來抓,把抓好巡察整改工作作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的現實檢驗,以高度的思想自覺、政治自覺、行動自覺抓好整改落實。強化領導、全員參與,不折不扣地落實好各項整改任務。

(一)持續(xù)深入學習,進一步提高思想認識。在市委第三巡察組召開巡察意見反饋會議后,局黨組迅速動員,召開黨組會議深入學習巡察整改有關工作要求,傳達落實市委書記專題會對我局整改工作要求,專題研究部署巡察整改工作;召開巡察整改專題民主生活會,廣泛征求意見和建議,開展批評和自我批評,查找自身問題,落實到整改工作中。認真學習《中國共產黨巡視工作條例》及省委市委巡視巡察整改工作有關要求,切實提高巡察整改的思想自覺和政治自覺。第一時間將巡察反饋會上市委巡察組的反饋意見、巡察組領導的講話及黨組書記的表態(tài)發(fā)言通報至各股室及縣統(tǒng)計普查中心,教育引導全體干部職工提高思想認識,集中精力抓好巡察反饋問題的整改工作。

(二)強化組織領導,確保責任落實層層到位。縣統(tǒng)計局黨組高度重視,圍繞巡察整改工作,成立縣統(tǒng)計局巡察反饋意見整改工作領導小組,局黨組書記擔任領導小組組長,切實負起第一責任人的職責,對重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協調,推動巡察整改落實到位。各分管領導按照職責分工抓好分管領域內的整改落實工作,各職能股室迅速行動落實整改,形成上下貫通、股室聯動、協調推進、層層落實的整改工作機制,全力保障整改工作措施到位、責任到位、整改到位,堅持整改一個、銷號一個,確保件件有人抓、事事有人管,確保整改取得實效。

(三)堅持問題導向,認真制定整改方案。局黨組認真研究制訂了《關于落實市委第三巡察組巡察反饋意見整改方案》,明確巡察整改工作內容、措施和工作要求 ,對反饋的20個分項問題逐項分解,提出29條具體整改措施,建賬整改,明確各責任領導、責任部門、責任人、具體整改時限和要求,按照要求建立問題清單,逐個擊破,確保整改到位,做到反饋意見零遺漏、全覆蓋。

(四)建立長效機制抓建章立制。嚴格按照整改工作方案明確目標任務,堅決完成整改任務。對長期堅持的工作進一步建章立制,抓源治本,標本兼治。

二、堅持標本兼治,扎實推進巡察整改任務落實見效

聚焦市委第三巡察組巡察反饋意見,堅持問題導向,制定巡察整改問題清單,逐條逐項落實牽頭領導、責任股室和整改措施,班子成員按照職責抓好分工范圍內的整改工作,件件有人抓、事事有人管”上持續(xù)發(fā)力,舉一反三,堅決全面徹底抓好問題整改落實,切實把巡察成果的運用,貫穿在促進黨組各項工作的全過程。

第一方面問題,黨組領導作用發(fā)揮不充分,“三重一大”制度執(zhí)行不嚴格。

(一)黨組學習貫徹習近平總書記關于統(tǒng)計工作重要講話、重要指示批示精神不深入,學習貫徹相關文件不細致,沒有認真理解把握其內涵。

1.針對“未能按《辦法》規(guī)定,嚴格科目核算,細化資金管理,�?顚S谩眴栴}。

一是黨組繼續(xù)深入學習貫徹習總書記關于統(tǒng)計工作重要講話重要指示批示精神,貫徹落實上級關于統(tǒng)計工作的重大決策部署。巡察反饋情況后,局黨組組織開展不同層次學習會議7次,學習《廣東省市縣兩級中央財政預算統(tǒng)計經費和省撥專項經費管理辦法》和《廣東省統(tǒng)計局辦公室關于全省統(tǒng)計系統(tǒng)中央財政預算統(tǒng)計經費和省撥專項經費實行下管一級的通知》文件精神,充分體會、領悟文件精神,進一步明確專項經費使用范圍項目支出可開支經濟分類表以及項目開支比例標準,筑牢思想根基,并堅持長期學習貫徹習總書記關于統(tǒng)計的重要講話和指示精神。二是重新編制會計科目,專項資金按照中央財政預算統(tǒng)計經費和省撥專項經費分別建立單獨項目專賬核算,財務管理進一步規(guī)范。三是重新修訂完善《饒平縣統(tǒng)計局財務管理制度》,明確中央統(tǒng)計經費及省撥專項經費管理規(guī)范,收到專項資金時,及時建立專賬,確保實行專賬核算,財務制度更加健全完善。

2.針對“在中央經費和專項經費中列支‘三公’經費,擠占統(tǒng)計項目經費”問題。

一是嚴格“三公”經費開支管理,嚴禁非統(tǒng)計工作費用在中央經費和專項經費中列支。二是中央財政預算統(tǒng)計經費和省撥專項經費嚴格按照《廣東省市縣兩級中央財政預算統(tǒng)計經費和省撥專項經費管理辦法》規(guī)定的經濟科目記賬,按規(guī)定使用的范圍和標準比例開支,2021年3月市撥中央財政預算統(tǒng)計經費25000元已按資金額度擬訂年度項目預算,嚴格按照中央經費開支項目及標準比例預算。三是規(guī)范專項經費開支流程,對使用中央財政預算統(tǒng)計經費和省撥專項資金開支的項目,嚴格把關,由支出項目股室提出意見,分管領導和局主要領導分級審核,提交局黨組會議研究,黨組成員逐一表態(tài),形成統(tǒng)一意見,同意后方可開支,同時向駐在縣紀檢組報送“三重一大”備案表,通過嚴格把控,防止非統(tǒng)計工作費用擠占統(tǒng)計經費。2020年11月以來,沒有在中央經費和省專項經費中列支過非統(tǒng)計業(yè)務的“三公”經費。

3.針對“超比例使用辦公費和差旅費”問題。

一是厲行節(jié)約,加強對中央財政預算統(tǒng)計經費和省撥專項資金的管理,在中央財政預算統(tǒng)計經費和省撥專項經費列支辦公費、差旅費均不超過規(guī)定的8%,分管領導及會計人員在收到上級專項經費一周內按比例做好項目開支預算,在后續(xù)開支過程中,分管領導嚴格按照擬定的資金開支計劃審批,確保在計劃范圍內支出。二是每季度開展一次專項經費使用情況清理,由分管領導、人秘股長、財務人員對上一季度辦公費和差旅費支出情況進行統(tǒng)計核實,嚴格按比例開支辦公費和差旅費。

(二)中央財政預算統(tǒng)計經費和省撥專項經費使用沒有嚴格落實“三重一大”制度。

1.針對“部分列支費用沒有提交黨組會討論”問題。

一是重申明確所有中央財政預算統(tǒng)計經費和省撥專項經費都需提交黨組會議決定。二是召開黨組會議學習黨組工作規(guī)則,嚴格按照黨組工作規(guī)則落實工作事項,2020年11月以來,局黨組研究使用上級專項資金1次,列支費用有提交黨組會議研究,并落實執(zhí)行“三重一大”制度。

2.針對“2019年1月局黨組研究使用第四次全國經濟普查“兩員”補貼,沒有黨組成員表決意見”問題。

黨組會議學習黨組工作規(guī)則,重申明確黨組會議討論決定事項程序,實行參會成員逐人表態(tài),主要領導末位表態(tài)的程序。對開支的項目,在項目開支前提交黨組會議研究,黨組成員逐一表態(tài)同意后方可開支,會后由分管領導報主要領導同意后簽署上報意見,向駐在縣紀檢組報“三重一大”備案表。

3.針對“存在‘先支出后上會’的現象”問題。

重申黨組工作規(guī)則,落實集體研究決策制度,重大事項、開支項目必須經黨組會議集體研究決定。對開支的項目,嚴格按照“先上會后支出”的規(guī)定執(zhí)行。人秘部門嚴格對資金使用及發(fā)票進行把關、審核。

第二方面問題,履職未完全到位,經費日常管理存在薄弱環(huán)節(jié)。

(一)提供統(tǒng)計產品不到位,發(fā)布統(tǒng)計數據不全面。

一是制定了《饒平縣統(tǒng)計局統(tǒng)計數據使用和發(fā)布工作管理制度》,規(guī)范統(tǒng)計數據的使用和發(fā)布程序,及時為縣委縣政府、各有關部門和社會公眾提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢服務。二是成立統(tǒng)計產品發(fā)布工作專班,每個專業(yè)指定一名統(tǒng)計信息員,信息員加強信息的校對、審核,每月數據在上級統(tǒng)計部門反饋認定和相關職能部門確認后,及時匯總至綜合法規(guī)股,報經分管領導和主要領導審核、簽發(fā)同意后,由專人在“饒平縣人民政府”網上進行發(fā)布;并適時發(fā)布統(tǒng)計調查有關信息、普查法律法規(guī)及工作任務、動態(tài)等情況。2021年以來已在網上公開發(fā)布各項統(tǒng)計信息48條;今年來為縣委編印的《信息交流》提供統(tǒng)計信息6條,采編3條;在“記錄小康工程”平臺上發(fā)布統(tǒng)計信息54條。三是按時做好統(tǒng)計快訊、統(tǒng)計月報、統(tǒng)計公報等的發(fā)布工作。2021年以來印發(fā)統(tǒng)計快訊、統(tǒng)計月報、公報19期,包括規(guī)模以上工業(yè)、固定資產投資和商業(yè)運行情況分析、2020年饒平縣國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報、饒平縣第七次全國人口普查公報,報送市統(tǒng)計局統(tǒng)計分析報告6篇,被省統(tǒng)計局網站刊登報告1篇。四是做好統(tǒng)計服務,制定《關于加強饒平統(tǒng)計分析研究工作的辦法》,將統(tǒng)計信息和分析報告進行量化,落實各專業(yè)具體負責人及撰稿人,向上級統(tǒng)計等有關部門提供統(tǒng)計分析報告,為各級提供可參考的比較全面的統(tǒng)計資料。已編印各類統(tǒng)計分析報告1370份,發(fā)放至各級政府、有關部門和其他縣區(qū)統(tǒng)計局,強化統(tǒng)計信息交流。

(二)統(tǒng)計執(zhí)法基礎較為薄弱,執(zhí)法工作效能較低。

一是加大統(tǒng)計執(zhí)法檢查力度。印發(fā)了《關于做好2021年度統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作的通知》,對2021年度執(zhí)法檢查單位統(tǒng)一安排,全年計劃檢查21家,落實負責部門及檢查重點指標。二是組織統(tǒng)計執(zhí)法人員參加市統(tǒng)計局統(tǒng)一組織的培訓及統(tǒng)一組織的執(zhí)法檢查行動。局組織統(tǒng)計執(zhí)法人員開展統(tǒng)計執(zhí)法程序等統(tǒng)計執(zhí)法專業(yè)知識培訓,進一步提高執(zhí)法工作能力和水平。通過培養(yǎng)和培訓,全局有2名公務員取得統(tǒng)計執(zhí)法證。三是今年來各統(tǒng)計專業(yè)股室加強對每月統(tǒng)計上報數據進行審核評估,指導各鎮(zhèn)“四上”企業(yè)建立統(tǒng)計臺賬。到目前為止已組織工業(yè)、商業(yè)、服務業(yè)、固投專業(yè)人員開展統(tǒng)計數據核查工作,共核查19家企業(yè)。四是著力加強統(tǒng)計法制宣傳教育工作。注重《統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計法實施條例》等相關法律法規(guī)的學習,廣泛開展統(tǒng)計法制宣傳教育,營造全社會依法統(tǒng)計的氛圍。在全縣經濟分析會、局召開縣直單位固定資產投資業(yè)務工作培訓會以及縣直部門統(tǒng)計工作推進會上開展統(tǒng)計法規(guī)宣傳,已組織5場次,參會人數共181人次。五是執(zhí)行《潮州市統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督檢查工作規(guī)程》(試行)的規(guī)定,規(guī)范統(tǒng)計執(zhí)法文書和執(zhí)法檢查工作流程,保障統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督檢查工作的程序合法。六是有針對性地對統(tǒng)計調查對象開展統(tǒng)計法制宣傳教育,向全縣“四上企業(yè)”發(fā)放《統(tǒng)計法律法規(guī)及案件選編》折頁300份,通過以案釋法,引導企業(yè)支持配合統(tǒng)計調查,拒絕、抵制弄虛作假等統(tǒng)計違法行為。

(三)落實“下管一級”職責不到位。

1.針對“經費下撥到各鎮(zhèn)之后,缺乏對基層經費執(zhí)行情況的跟蹤落實、檢查監(jiān)督”問題。

一是嚴格執(zhí)行省統(tǒng)計局關于專項經費實行“下管一級”的規(guī)定。二是每半年梳理本級及下撥鎮(zhèn)的專項經費使用情況,并將梳理情況通報至各鎮(zhèn),要求各鎮(zhèn)及時核實下撥資金收支結余狀況,妥善處理結余資金,提高資金使用效益。三是組建專項資金財務管理專班,每半年到各鎮(zhèn)開展一次專項資金管理檢查及指導,重點檢查經費開支范圍、開支標準等方面是否規(guī)范,開支形式、劃撥方式是否存在安全漏洞,逐步規(guī)范鎮(zhèn)級資金使用流程,并對專項資金使用情況進行通報。局財務管理專班已于6月16日至17日分兩個組到全縣21個鎮(zhèn)開展專項資金財務檢查,并就檢查情況通報各鎮(zhèn),對檢查發(fā)現的問題及時向各鎮(zhèn)提出整改要求。四是加強對各鎮(zhèn)基層統(tǒng)計調查工作專項經費管理,指導各鎮(zhèn)對專項資金實行核算并單獨設立“基層統(tǒng)計調查工作專項經費”項目明細賬,專項核算經費的收入、支出、結余賬目清楚。

2.針對“2019年6月之前,部分鎮(zhèn)上報資金使用情況無法提供經費發(fā)放明細材料,難以核實經費發(fā)放是否到位”問題。

一是落實專項資金管理“下管一級”制度規(guī)定,由局統(tǒng)一部署每半年組織對基層專項資金使用情況開展檢查,落實監(jiān)管責任,并已于6月16日至17日到各鎮(zhèn)開展檢查。二是督促各鎮(zhèn)對專項資金及時足額發(fā)放,�?顚S�,發(fā)揮資金效益。三是通過檢查發(fā)現資金使用明細材料不健全,資金使用不符合要求的情況,局要組織通報,發(fā)出整改要求。

(四)沒有按《辦法》第十五條規(guī)定,嚴格執(zhí)行公務卡強制結算目錄,公務卡制度形同虛設。

1.針對“會計工作沒有日清月結,會計信息不及時、不準確”問題。

一是健全機關公務卡強制結算制度,明確“工作人員出差發(fā)生的住宿費及交通費等開支項目,在公務卡強制結算目錄內,應強制采用公務卡結算”。二是新增辦理公務卡人員18人,實現公務卡人員全覆蓋,落實機關日常公務活動使用公務卡結算或銀行轉賬方式結算。分管財務領導、人秘股財務人員嚴格按照公務卡結算流程組織實施。三是在新修訂《饒平縣統(tǒng)計局財務管理制度》中,明確財務管理人員的崗位職責。財務收支事項發(fā)生后,及時收集原始憑證,優(yōu)化工作流程,做到原始憑證、記賬憑證、會計賬簿等每一環(huán)節(jié)都符合會計規(guī)范要求。四是自今年5月份起至9月,機關日常開支全面實施公務卡強制結算,公務用車加油由公務卡支付5次,公務接待開支公務卡支付3次,郵電費開支公務卡支付3次,辦公費開支公務卡支付1次。

2.針對“多筆費用跨年度報賬,甚至有一筆差旅費跨度一整年”問題。

一是重新修訂財務管理制度,嚴格財務報銷規(guī)定,嚴格把關,審核報銷單據憑證,及時報銷入賬。二是組織對公務人員財務報銷規(guī)定的教育,按照報銷規(guī)定執(zhí)行。

第三方面問題,底線思維不足,遵守財經規(guī)章意識淡薄。

(一)內控管理缺失。

1.針對“局黨組沒有針對財務風險點制定風險管控措施,分管領導監(jiān)督缺失”問題。

重新修訂完善《饒平縣統(tǒng)計局財務管理制度》,制定財務報銷審批領導、人秘股長、會計、出納崗位的崗位職責、財務風險點清單及風險管控措施,分管領導加強監(jiān)督指導,每季度開展一次財務檢查。

2.針對“財務工作人員未能厘清崗位工作內容、職責、規(guī)則流程,出納與會計沒有做到按月對賬、核實余額”問題。

一是財務管理制度明確財務管理各個崗位的工作內容及職責。二是制定現金對賬明細單,出納與會計每月20日對上一月度資金進行對賬,核實余額。三是加強財務人員業(yè)務培訓。組織財務人員參加“數字政府”公共財政綜合管理平臺培訓,學習財務有關規(guī)定。

3.針對“賬面長期庫存現金余額較大,存在資金被挪用的風險”問題。

一是認真貫徹落實新修訂的《饒平縣統(tǒng)計局財務管理制度》。二是加強庫存現金管理,嚴格執(zhí)行人民銀行規(guī)定的庫存現金額和使用范圍。三是加強對出納、財務人員管理,要求財務人員嚴格落實《現金管理暫行條例》,嚴控現金庫存量,減少現金支付行為。四是完善現金管理手續(xù),強化現金管理監(jiān)管。制定現金提取申請單,工作上確需使用現金支出的項目,由出納填寫現金提取申請單,經人秘股長審核,報分管領導審批后,按現金提取程序由會計出納辦理,在現金支取后及時按規(guī)定時間、范圍使用,在源頭上減少現金賬面余額。五是每月由分管領導指導會計與出納對現金報告單進行核對。六是分管財務領導加強監(jiān)督管理,每半年抽查盤點庫存現金,確保現金賬面余額與實際庫存相符,檢查出納登記的現金日記賬和現金臺賬,結存現金余額及時存入局基本賬戶,避免資金被挪用的風險。七是制訂了財務人員及分管領導崗位職責和風險控制措施。通過自查清理,自2021年4月起,局每月賬面庫存現金為零。

(二)統(tǒng)計調查工作補貼發(fā)放機制不健全,發(fā)放方式簡陋。

1.針對“‘網上直報補貼’‘限額上補貼’等各類補貼名目較多”問題。

一是嚴格按照上級撥付的資金項目名稱及發(fā)放標準、范圍進行補貼。二是制定完善各類統(tǒng)計調查工作補貼發(fā)放方案,明確發(fā)放范圍、發(fā)放標準,并按規(guī)定提交黨組會研究實施。已制定實施《關于發(fā)放“四大工程”建設統(tǒng)計指導員補助工作方案》和《關于發(fā)放“四下”單位抽樣調查員補助經費的工作方案》。

2.針對“大部分發(fā)放給企業(yè)的補貼不是轉賬到企業(yè)賬戶,而是發(fā)放現金,由個人簽領”問題。

實施發(fā)放統(tǒng)計調查對象補貼由銀行轉賬發(fā)放,完善發(fā)放手續(xù)。

3.針對“存在補貼簽領表格為手工填制,補貼簽收字跡潦草難以辨認的情況”問題。

一是實施發(fā)放統(tǒng)計調查對象補貼由銀行轉賬發(fā)放,完善發(fā)放手續(xù)。二是部分確需現金發(fā)放的,制定有領取人的聯系方式和身份證號碼的規(guī)范簽領表格,由出納專人發(fā)放,現場把關。

(三)采購手續(xù)不完備。

1.針對“‘三農普’‘四經普’印刷服務未執(zhí)行政府采購備案程序”問題。

一是組織財務人員認真學習財經紀律和財務規(guī)定,明確政府采購的項目,嚴格按照采購程序執(zhí)行,應采盡采。二是重大普查年將印刷服務編制入政府采購預算,印刷服務按規(guī)定執(zhí)行財務采購備案程序。三是自查自糾,組織開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作,舉一反三。建立依法采購的長效機制,完善政府采購內部管理制度和工作機制,將日常統(tǒng)計月報、統(tǒng)計調查報表等印刷編制入政府采購預算,每年年初時制定全年印刷計劃,報局黨組會議研究審定。

2.針對“會計基礎工作不規(guī)范,未能嚴格執(zhí)行合法票據報銷制度”問題。

一是局黨組組織會計人員學習《會計基礎工作規(guī)范》,加強會計基礎工作,會計嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度,日常會計工作按工作規(guī)范執(zhí)行,保證會計工作依法有序進行。二是財務票據由會計專人保管,會計加強財務票據管理,對每月票據逐單核實。嚴格落實審批制度,單位一切費用支出需經領導核準,經辦人簽名,人秘股股長、分管領導審批,主要領導簽字并做好憑證背面的標注及說明方可報銷。三是提高財務人員的財經紀律意識,嚴格執(zhí)行合法票據銷賬制度,加強對各項支出的審核,根據真實、有效的憑據,按規(guī)定的工作程序和費用標準辦理報銷手續(xù)。特別是做好憑證背面的標注及說明,確保報銷單據手續(xù)完備、規(guī)范。

三、鞏固整改成果,形成長效機制

下一步,縣統(tǒng)計局黨組將深入貫徹落實上級決策部署,旗幟鮮明講政治,進一步嚴格黨內政治生活,推動黨員干部牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,繼續(xù)圍繞市委巡察反饋意見,深入抓整改、抓推進、抓落實,不斷深化和鞏固整改成果。

(一)提高政治站位,堅決做到“兩個維護”。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真落實習近平總書記關于統(tǒng)計工作的重要指示批示精神,堅持把黨的政治建設放在首位,落實黨組政治責任,充分發(fā)揮黨組在統(tǒng)計工作中的領導核心作用和黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用,把黨的領導落實到統(tǒng)計事業(yè)的各方面、全過程。

(二)持續(xù)推進整改工作,確保件件有著落。堅持目標不變、力度不減,對巡察整改工作緊抓不放,對已基本完成的整改任務,繼續(xù)鞏固整改成果。對列出整改時限的任務,持續(xù)跟蹤推進,確保按時完成整改,取得實效。將巡察整改工作與日常統(tǒng)計業(yè)務工作相結合,有針對性地補短板,強化責任擔當,認真履行統(tǒng)計法定職責,以統(tǒng)計數據質量為核心,以優(yōu)質、高效、全面、及時的統(tǒng)計服務助推饒平經濟社會高質量發(fā)展。

(三)注重建章立制,構建管用的長效機制。在抓好整改的同時,注重治本,注重預防,不單解決發(fā)現的具體問題,更要著眼于標本兼治,建立健全相關制度規(guī)范。注重運用好巡察成果,舉一反三,圍繞統(tǒng)計調查、專項資金管理等重點領域,深入開展自查,加大制度建設力度,用機制鞏固問題整改成果。

(四)加強隊伍建設,提升財務管理水平。加強對局工作人員財經紀律教育,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,強化對財務工作的領導,積極為財務人員培訓創(chuàng)造條件,加強財政、財務管理法律法規(guī)的學習,提高執(zhí)行財經紀律的自覺性,增強依法理財的能力,提高財務人員履職能力,規(guī)范財務管理。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議請及時向我們反映電話7502207,郵政信箱:饒平縣統(tǒng)計局;郵政編碼:515700;電子郵箱rpxtjj@163.com)。也可徑向市委巡察辦反映,聯系電話0768-2132335(接聽時間:工作日8:30—12:00,14:30—17:30)。


中共饒平縣統(tǒng)計局黨組

2021年11月30日